一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
检察机关主要职能:人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:一、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。二、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。三、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。四、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。五、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所劳动改造机关的活动是否合法实行监督。六、对民事诉讼活动和行政诉讼活动是否合法进行监督。七、法律规定的其他职权。
(二)内部机构设置情况
湖南省汨罗市检察院位于1809线双塘段,始建于1966年3月,1978年恢复重建。目前现有在职干警80人,均为中央政法编制,其中干警76人,职工4人,离休干警1人,退休干警24人,遗属4人。内设有反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、纪检监察科、职务犯罪预防科、司法警察大队、办公室、政治部、行政装备技术科、案件管理部门共14个科室。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》共计八张表。(公开表格附后)
收入支出决算总表
部门:汨罗市人民检察院 单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1729.00 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
274.50 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
1038.20 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、社会保障与就业支出 |
20 |
21.70 |
|
8 |
|
二十一、其他支出 |
21 |
394.60 |
本年收入合计 |
9 |
1729.00 |
本年支出合计 |
22 |
1729.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
1729.00 |
合计 |
26 |
1729.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:汨罗市人民检察院 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1729.00 |
1729.00 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
274.50 |
274.50 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
534.60 |
534.60 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
503.60 |
503.60 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.70 |
21.70 |
|
|
|
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
394.60 |
394.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:汨罗市人民检察院 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
1,729.00 |
1,063.40 |
665.60 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
274.50 |
3.50 |
271.00 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
534.60 |
534.60 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
503.60 |
503.60 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.70 |
21.70 |
|
|
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
394.60 |
|
394.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市人民检察院 单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1334.40 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
274.5 |
274.5 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
394.60 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
1038.2 |
1038.2 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障与就业支出 |
21 |
21.7 |
21.7 |
|
|
8 |
|
二十一、其他支出 |
22 |
394.6 |
|
394.6 |
本年收入合计 |
9 |
1729.00 |
|
23 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
1729.00 |
合计 |
28 |
1729 |
1334.4 |
394.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市人民检察院 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1334.40 |
1063.40 |
271.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
274.50 |
3.50 |
271.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
534.60 |
534.60 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
503.60 |
503.60 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.70 |
21.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市人民检察院 单位:万元
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1063.40 |
738.30 |
325.10 |
301 |
工资福利支出 |
646.10 |
646.10 |
|
30101 |
基本工资 |
285.10 |
285.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
203.70 |
203.70 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
6.40 |
6.40 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150.90 |
150.90 |
|
302 |
商品和服务支出 |
325.10 |
|
325.10 |
30201 |
办公费 |
24.10 |
|
24.10 |
30202 |
印刷费 |
4.50 |
|
4.50 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.30 |
|
1.30 |
30206 |
电费 |
13.60 |
|
13.60 |
30207 |
邮电费 |
2.70 |
|
2.70 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
46.30 |
|
46.30 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
34.00 |
|
34.00 |
30214 |
租赁费 |
2.50 |
|
2.50 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
30216 |
培训费 |
3.80 |
|
3.80 |
30217 |
公务接待费 |
13.00 |
|
13.00 |
30218 |
专用材料费 |
13.40 |
|
13.40 |
30226 |
劳务费 |
2.50 |
|
2.50 |
30227 |
委托业务费 |
17.60 |
|
17.60 |
30228 |
工会经费 |
2.70 |
|
2.70 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.90 |
|
19.90 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他一般商品和服务支出 |
110.70 |
|
110.70 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.20 |
92.20 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
21.80 |
21.80 |
|
30305 |
生活补助 |
2.60 |
2.60 |
|
30307 |
医疗费 |
0.20 |
0.20 |
|
30309 |
奖励金 |
16.40 |
16.40 |
|
30311 |
住房公积金 |
44.90 |
44.90 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.30 |
6.30 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市人民检察院 单位:万元
项目 |
决算数 |
2016年与2015年对比增减变化原因 |
一、支出合计 |
32.9 |
-1.6 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
19.9 |
-0.8 |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
19.9 |
-0.8 |
3.公务接待费 |
13 |
-0.8 |
二、相关统计数 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
|
|
2.因公出国(境)人数(人) |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
|
|
5.公务接待批次(批) |
210 |
|
6.公务接待人数(人) |
800 |
|
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
" 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市人民检察院 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
394.60 |
394.60 |
|
394.60 |
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
394.60 |
394.60 |
|
394.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入1729万元,比2015年减少240.2 万元;本年决算总支出 1729万元,比2015年减少240.2万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入1729万元,其中:
经费拨款1334.4万元、政府性基金预算财政拨款394.6万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出1729万元,其中基本支出1063.4万元(工资福利支出646.1万元、商品和服务支出325.1万元、对个人和家庭补助支出92.2万元),项目支出665.6万元(用于指定监视居住区建设)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为32.9万元,比2015年决算数减少1.6万元,减少4.9%,比2016年预算数减少0.9万元,减少2.7%。减少主要原因是,机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩经费支出。
5、其他重要事项。
机关运行经费预算情况。本部门2016年度机关运行经费支出325.1万元,比2015年增加126万元,原因异地办案数增多,办案成本增加。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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